Toelichting gewijzigde begroting 2024 - jaarrekening 2024

Beleidsdoel A

Tabel 62

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

Overig

-112

Totaal Baten

-112

Lasten

Overig

-46

Totaal Lasten

-46

Beleidsdoel B

Tabel 63

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

Overig

52

Totaal Baten

52

Lasten

1. Toename Afvalstromen

-165

2. Eindafrekening VANG

-91

3. Toename ingezameld grof afval

-81

Overig

119

Totaal Lasten

-218

Lasten

1. Een aantal afvalstromen neemt in 2024 behoorlijk toe ten opzichte van voorgaande jaren. Hierbij gaat het met name om hout, puin en grof huishoudelijk afval. Dit houdt verband met een toenemend aantal huishoudens in Haarlemmermeer. Ook werd voorheen een deel van deze stromen aangeboden in de 1.100-liter containers, die met de uitrol van VANG zijn verdwenen. De structurele effecten worden verwerkt in een volgend P&C-product.

2. De eindafrekening voor VANG viel hoger uit door een aantal onvoorziene zaken, zoals:
- meerkosten voor het plaatsen van ondergrondse containers (afvoer en verwerking grond, straatwerk, anti-parkeermaatregelen en bronbemaling);
- extra inzet voor het innemen tijdelijke minicontainers (rolemmers);
- hogere kosten dan begroot voor het verwijderen van oude inzamelmiddelen (verzamelcontainers en cocons);
- extra communicatie in de vorm van borden bij brengparkjes en verstrekken van afvalzakjes.

3. De hoeveelheid aan huis ingezameld grof afval laat in 2024 een toename zien. Dat geldt ook voor het aantal meldingen van afval in de openbare ruimte.

Beleidsdoel C

Tabel 64

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

1. Voorziening tariefsegalisatie rioolheffing

-3.284

Overig

133

Totaal Baten

-3.151

Lasten

1. Onderzoek en planvorming

2.541

Overig

-3

Totaal Lasten

2.538

Baten

1. De mutatie op de voorziening wordt bepaald door het verschil te berekenen tussen de baten en de lasten die toegerekend mogen worden aan de rioleringstaak. Rekening houdend met deze mutatie wordt de rioleringstaak 100% kostendekkend geraamd. Door hogere baten en lagere lasten is de onttrekking lager dan geraamd. Zie ook de toelichting in de paragraaf Lokale heffingen.

Lasten

1. Er zijn minder externe opdrachten uitgezet voor het PRSW, riolering en gemalen en er zijn minder opdrachten gegeven voor geplande onderzoeken met betrekking tot riolering en grondwater. De oorzaken hiervan zijn:
- adviesbureaus kunnen de vraag op dit moment niet aan;
- bestaande vacatures zijn moeilijk in te vullen waardoor capaciteitsgebrek blijft bestaan;
- personele wisselingen en afwezigheid door ziekte leiden tot capaciteitsgebrek waardoor niet al het werk kon worden uitgevoerd.
- één van de onderzoeken die uitstaan is het opstellen van het baggerplan. Vanwege capaciteitsgebrek is dit niet afgerond dit jaar. Daarom zijn er minder baggerwerkzaamheden uitgevoerd dan gepland.

Beleidsdoel D

Tabel 65

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

1. Ontvangen vergoedingen

223

Overig

-16

Totaal Baten

207

Lasten

1. Onderhoud verharding wegen

992

2. Voorbereidingskosten vervanging Sloterbrug

-772

3. Lagere uitgaven elektra openbare verlichting

643

Overig

28

Totaal Lasten

891

Baten

1. Er zijn in 2024 meer bijdragen van derden ontvangen in verband met beschadiging van wegmeubilair, met name lichtmasten, opruimen van verontreiniging op wegen (olie) en het aanpassen van openbare verlichting op een provinciale weg.

Lasten

1. Niet alle werkzaamheden voor open verhardingen en gesloten verhardingen konden worden afgerond. Dit heeft te maken met capaciteitsgebrek (Frederiksveld, Nieuw-Vennep) zowel bij aannemers als bij de nutsbedrijven, waarvan de werkzaamheden voorafgaand aan onze werkzaamheden plaats moeten vinden. De nutsbedrijven stelden daarnaast ook andere prioriteiten vanwege urgentere zaken waardoor de afgesproken planning (herstraten Leeghwaterstraat, Hoofddorp) niet werd gehaald. Omdat dit pas laat in het jaar bekend was, kon het overgebleven budget niet worden aangewend voor andere projecten.

2. Wij hebben met de gemeente Amsterdam in 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de vervanging van de Sloterbrug over de Ringvaart in Badhoevedorp. De voorbereiding van dit project heeft destijds vertraging opgelopen omdat er eerst een oplossing voor de situatie van het sluipverkeer op de Sloterweg in Amsterdam moest worden gevonden. In de periode van deze vertraging zijn de (materiaal)kosten voor het vervangen van de brug zeer sterk gestegen. In 2022 is overeengekomen de kosten te verminderen door in plaats van vervanging, levensverlengend onderhoud te doen. Dit in combinatie met de herinrichting van de kruispunten Langsom - Nieuwemeerdijk en Nieuwemeerdijk - Burgemeester Amersfoordtlaan in Badhoevedorp. De voorbereidingskosten voor de vervanging van de brug moeten worden afgeboekt, omdat geen sprake meer is van vervanging.

3. De afrekening van het elektraverbruik over 2023 gaf een voordeel.

Beleidsdoel E

Tabel 66

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

1. Dwangsommen

285

Overig

-35

Totaal Baten

250

Lasten

1. Uitvoeringsovereenkomst OD NZKG

280

2. Energiebesparingsakkoord

102

Overig

11

Totaal Lasten

393

Baten

1. Er zijn meerdere dwangsommen opgelegd. De opbrengst is niet geraamd, omdat onzeker is of dwangsommen worden opgelegd.

Lasten

1. De kosten van de uitvoeringsovereenkomst met de OD NZKG zijn lager uitgevallen als gevolg van de eindafrekening 2023.

2. De kosten van de OD NZKG voor de uitvoering van het provinciaal Energiebesparingsakkoord zijn verantwoord onder het beleidsdoel B van het programma Ruimtelijke ontwikkelingen. Op dat programma en beleidsdoel is ook de dekking vanuit provinciale- en rijksmiddelen verantwoord.

Reserves

Tabel 67

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Begroting

Werkelijk

Verschil

Onttrekking

Calatravabruggen

312

414

102

Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

132

131

0

Totaal Onttrekking

444

546

102

Storting

Dekking reserve afschrijvingslasten

99

0

99

Totaal Storting

99

0

99