Toelichting gewijzigde begroting 2023 - jaarrekening 2023

Beleidsdoel A

Tabel 23

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

1. Eigen bijdragen Wmo

215

Overig

52

Totaal Baten

267

Lasten

1. Dagopvang jeugdigen

-448

2. Begeleiding jeugd

-300

3. Wmo

-265

4. Behandeling jeugd

-242

Overig

27

Totaal Lasten

-1.228

Baten

1. Er hebben meer inwoners gebruik gemaakt van Wmo-voorzieningen. Daardoor is de ontvangen eigen bijdrage hoger.

Lasten

1. Bij dagopvang van jeugdigen is een overschrijding zichtbaar op zowel het tarief als op het aantal cliënten. Het aantal jeugdigen dat gemiddeld dagopvang krijgt is gestegen van 304 per maand naar 320 per maand. Het bijbehorende tarief is € 18.000 per jeugdige. Dit resulteert in een overschrijding van € 288.000. Verder werd er in de najaarsrapportage van uitgegaan dat de opvang van een jeugdige gemiddeld € 17.500 zou kosten, maar dit bedrag is € 18.000. Dit resulteert in een overschrijding van € 160.000.

2. De kosten voor een specialistische jeugdzorg op speciaal onderwijs, was niet opgenomen in de prognose. Hierdoor is met deze kosten geen rekening gehouden in de bijstelling van de ramingen in de najaarsrapportage.

3. Er hebben meer inwoners gebruik maken van de Wmo-voorzieningen. Daarnaast is een aantal aanbieders gestopt met het aanbieden van hulp bij het huishouden en daardoor is er een verschuiving geweest tussen aanbieders waardoor de kosten iets zijn toegenomen.

4. Voor behandeling jeugd is er in de najaarsrapportage van uitgegaan dat er gemiddeld 279 jeugdigen per maand worden ondersteund. In werkelijkheid zijn dit er 300 geweest. Een jeugdige kost ongeveer € 11.500 per jaar. Deze stijging veroorzaakt de overschrijding.

Beleidsdoel B

Tabel 24

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

Overig

171

Totaal Baten

171

Lasten

1. Jeugdzorg met verblijf

-1.144

Overig

-30

Totaal Lasten

-1.174

Lasten

1. Bij jeugdzorg met verblijf is het tarief hoger uitgevallen dan verwacht. In de najaarsrapportage is uitgegaan van een tarief van € 78.000 per jeugdige. De prijsstijging is te verklaren door een toegenomen zorgintensiteit en is uiteindelijk € 89.000 geworden. In 2023 zaten er 104 jeugdigen in zorg met verblijf.

Beleidsdoel C

Tabel 25

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

1. Subsidie Europees Sociaal Fonds

183

Overig

37

Totaal Baten

220

Lasten

Overig

122

Totaal Lasten

122

Baten

1. Aan het einde van het jaar is nog een subsidie ontvangen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor projecten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam tussen 2017 en 2019. Na vaststelling is gebleken dat wij nog recht hadden op een bedrag van deze subsidie. Dit is in 2023 verantwoord.

Beleidsdoel D

Tabel 26

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

Baten

1. Rijksbijdrage kwijtschelden schulden

488

2. Leenbijstand

400

Overig

30

Totaal Baten

918

Lasten

1. Bijstandsuitkeringen

-672

2. Leenbijstand

-400

3. Energietoeslag

-307

4. Sociaal medische kinderopvang

94

Overig

184

Totaal Lasten

-1.101

Baten

1. Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire komen in aanmerking voor kwijtschelding van schulden in het kader van (bijzondere) bijstand. Hiervoor is een bijdrage van het Rijk ontvangen. Met deze bijdrage is in de begroting geen rekening gehouden.

2. We hebben meer leenbijstand verstrekt, waardoor zowel de baten als de lasten zijn toegenomen.

Lasten

1. Het aantal bijstandsuitkeringen is gestegen. Dit komt onder andere doordat het aantal statushouders is toegenomen. De taakstelling voor Haarlemmermeer voor het huisvesten van statushouders is het afgelopen jaar fors hoger geworden. Statushouders zijn vaak in eerste instantie aangewezen op een bijstandsuitkering tijdens hun inburgeringstraject. Daarnaast zien we ook landelijk een trend dat het aantal bijstandsuitkeringen stijgt.

2. Zie voor een toelichting op de hogere lasten leenbijstand de toelichting opgenomen bij de baten.

3. Het projectbudget voor de energietoeslag is verdeeld over de jaarschijven 2023 en 2024. De uitvoering verloopt voorspoedig waardoor in 2023 meer inwoners de toeslag hebben ontvangen dan verwacht. De prognose voor 2024 is dat we per saldo voldoende financiële middelen beschikbaar hebben om alle aanvragen te kunnen afhandelen.

4. Door een dalend aantal inwoners die gebruik maken van sociaal medische kinderopvang zijn de lasten lager dan geraamd.