Overzicht overhead
Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead.
Overhead is van belang om de beleidsdoelen van Haarlemmermeer op een adequate en efficiënte manier te realiseren. In het BBV is bepaald dat gemeenten de lasten aan overhead in een apart overzicht moeten tonen. Ook is in het BBV bepaald welke lasten hieronder vallen. Het uitgangspunt hiervan is om de vergelijkbaarheid met andere gemeenten te vergroten. Het gevolg is dat in de programma’s alleen baten en lasten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces, wat wil zeggen dat in de programma’s alleen de apparaatskosten worden verantwoord die direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.
Overzicht overhead | Baten x € 1.000 | 2.001 | ||
|---|---|---|---|---|
in % van totale realisatie | 0,3% | |||
Lasten x € 1.000 | 82.515 | |||
in % van totale realisatie | 11,8% | |||
Tabel 72 BBV indicatoren
Omschrijving | Eenheid | Indicator | Bron | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | BBV | Eigen gegevens | 6,7 | 6,7 | 7,3 | 7,5 | 7,7 |
Bezetting1 | Fte per 1.000 inwoners | BBV | Eigen gegevens | 6,8 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,8 |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | BBV | Eigen begroting | € 752 | € 766 | € 871 | € 959 | € 975 |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | BBV | Eigen begroting | 16,3 | 17,2 | 17,6 | 18,7 | 17,4 |
Overhead | % van totale lasten | BBV | Eigen begroting | 11,8 | 9,3 | 11,5 | 11,8 | 11,5 |
- Werkelijke bezetting per 1 januari jaar t-1
